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孟建民要求,中央企業內部審計工作必須充分認識企業改革發展的趨勢和要求,完善工作體制,增強審計獨立性和權威性;落實經營責任,實現經濟責任審計全覆蓋;堅持問題導向,加強對重大經營事項的專項審計;突出問題整改,健全責任追究工作機制;加強隊伍建設,提升審計職業化能力與水準。 國家審計署和中國內部審計協會有關領導到會指導。
中國網財經6月29日訊 據國家審計署網站消息,審計署審計長劉家義今日向十二屆全國人大常委會第二十一次會議做2015年度中央預算執行和其他財政收支的審計工作報告(以下簡稱“審計報告”)。審計報告提出,科研投入管理機制與科技創新要求不適應。
據國家審計署網站消息,審計署審計長劉家義今日向十二屆全國人大常委會第二十一次會議做2015年度中央預算執行和其他財政收支的審計工作報告(以下簡稱“審計報告”)。審計發現,1.51億元扶貧資金被虛報冒領或違規使用。
據國家審計署網站消息,審計署審計長劉家義今日向全國人大常委會報告2015年度中央預算執行和其他財政收支的審計情況。關於金融機構審計情況,主要問題有:實體經濟融資難、融資貴和融資慢的問題仍未有效解決,商業銀行不良貸款處置和金融創新相關風險防控機制尚不健全,違規經營問題仍較突出。
審計署今日發佈了關於1724宗礦業權的審計結果公告。圍繞有關審計情況,審計署資源環境審計司負責人回答了媒體的提問。
——對各地區、各部門單位貫徹落實國家重大政策措施的具體部署、執行進度和實際效果進行審計,及時發現和糾正有令不行、有禁不止行為,促進政令暢通。——創新政策落實跟蹤審計的方式方法,不斷完善操作規範、報告公告、整改問責等,到2017年形成高效健全的政策落實跟蹤審計制度體系。
問:審計機關開展財政資金統籌整合方面的審計時是如何把握的? 答:2013年以來,審計署先後制定下發《關於適應新常態踐行新理念更好地履行審計監督職責的意見》、《關於加強審計監督進一步推動財政資金統籌使用的意見》等13個文件,要求各級審計機關按照“整合專項、盤活存量、優化結構、用好增量、提高績效”的思路,切實推動財政資金統籌整合,促進提高資金使用效益。審計署多次開展財政存量資金審計,並在國家重大政策措施貫徹落...
審計署還表示,對上述問題,審計署已依法出具審計報告、下達審計決定。審計發現的涉嫌違法違紀問題線索,已經或正在依法移送有關部門進一步查處。
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