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銀監會就修訂商業銀行 內部審計指引徵求意見

  • 發佈時間:2016-01-14 07:16:00  來源:中國經濟網  作者:□記者 劉麗  責任編輯:羅伯特

  記者13日從銀監會獲悉,為推動商業銀行提高內部審計有效性,充分發揮內部審計作為風險管理第三道防線的作用,中國銀監會起草了《商業銀行內部審計指引(徵求意見稿)》(下稱《指引》),向社會公開徵求意見。銀監會將根據各界反饋意見,進一步修改完善《指引》。

  為推動商業銀行進一步提升內部審計的獨立性和有效性,銀監會結合國內銀行實際,對現行《指引》進行修訂,對商業銀行內部審計提出規範性要求。《指引》修訂的主要內容包括:一是強化銀行內部審計的獨立性;二是完善內部審計組織架構;三是提出銀行制定內審章程的要求;四是明確銀行內審工作流程;五是對審計外包加以規範;六是明確監管評價的機制安排;七是對銀行集團和村鎮銀行予以差異化對待。要求銀行集團在集團層面建立與其業務規模、性質、複雜程度相適宜的內部審計制度。

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