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內部審計指引徵求意見 商業銀行內審獨立性更突出

  • 發佈時間:2016-01-14 07:13:00  來源:中國經濟網  作者:常艷軍  責任編輯:田燕

  為推動商業銀行進一步提升內部審計的獨立性和有效性,今天中國銀監會就《商業銀行內部審計指引(徵求意見稿)》向社會公開徵求意見,並將根據反饋意見,進一步修改完善《指引》。

  據了解,內部審計是商業銀行內部一種獨立、客觀的監督、評價和諮詢活動,通過運用系統化和規範化的方法,審查評價並改善商業銀行經營活動、風險管理、內部控制和公司治理效果,促進商業銀行穩健運作,其目標是推動國家有關經濟金融法律法規和監管規則的有效落實;促進商業銀行建立有效的風險管理、內部控制和公司治理架構等。

  據悉,《指引》修訂的主要內容包括強化銀行內部審計的獨立性、完善內部審計組織架構、提出銀行制定內審章程的要求、明確銀行內審工作流程、對審計外包加以規範、明確監管評價的機制安排以及對銀行集團和村鎮銀行予以差異化對待等。

  中國人民大學重陽金融研究院客座研究員董希淼表示,《商業銀行內部審計指引(徵求意見稿)》突出內部審計的獨立性,這是內審工作得以有效開展的生命線;明確內審的章程和流程,提升內審工作的標準化和可操作性;並針對新變化提出新要求,如對銀行集團和村鎮銀行的審計要求以及規範審計外包業務等。

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