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銀監會:內審指引引入監管聯動 定期討論銀行面臨風險

  • 發佈時間:2016-04-21 17:32:56  來源:中國網財經  作者:佚名  責任編輯:畢曉娟

  中國網財經4月21日訊 今日,銀監會公告稱,為進一步提升商業銀行內部審計的獨立性和有效性,發揮內部審計作為風險管理第三道防線的作用,銀監會對原《銀行業金融機構內部審計指引》進行了修訂,並於近日正式發佈實施《商業銀行內部審計指引》(以下簡稱《指引》)。

  對於《指引》引入監管聯動的具體含義,銀監會解釋道,2012年巴塞爾委員會發佈的《銀行業內部審計職能》闡述了監管部門與內部審計職能之間的關係,提出了監管部門對銀行內部審計職能進行監督評價的原則,明確了監管部門與銀行內部審計部門應就銀行各類風險管理加強溝通交流。

  本次修訂的《指引》以專門章節要求銀行內部審計與監管部門建立正式的溝通機制,定期討論銀行面臨的主要風險、已經採取的風險緩釋措施以及整改情況。監管聯動機制的確立不僅有助於內部審計部門在制定審計計劃時充分考慮監管關注,還有助於提高內部審計的有效性,促進監管部門與內部審計部門形成商業銀行風險管控合力。

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