銀監會就商業銀行內部審計指引公開徵求意見
- 發佈時間:2016-01-14 00:30:26 來源:中國證券報 責任編輯:胡愛善
中國銀監會13日就修訂後的《商業銀行內部審計指引》公開徵求意見。
修訂後的《指引》共八章,四十八條,包括總則、組織架構、章程、職責與許可權、審計工作流程、部分審計活動外包、考核與問責、監管評價及附則。《指引》修訂的主要內容包括:一是強化銀行內部審計的獨立性;二是完善內部審計組織架構;三是提出銀行制定內審章程的要求;四是明確銀行內審工作流程;五是對審計外包加以規範;六是明確監管評價的機制安排;七是對銀行集團和村鎮銀行予以差異化對待。要求銀行集團在集團層面建立與其業務規模、性質、複雜程度相適宜的內部審計制度。