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保險資管等公司納入內部審計監管

  • 發佈時間:2015-12-14 07:09:00  來源:中國經濟網  作者:姚進  責任編輯:劉波

  近日,中國保監會印發《保險機構內部審計工作規範》,規範保險機構內部審計工作,強化保險機構風險防範能力。

  據了解,保監會重點規範了5方面的內容:一是明確內審定義,突出“獨立、客觀”的特徵,明確其審查評價業務活動、內部控制、風險管理的功能。二是明確制度實施主體,將保險資産管理公司、外資保險、再保險分公司等均納入監管範疇,全面覆蓋保險公司風險。三是強調內審獨立性,通過內審機構設立、人員配備、教育培訓等量化指標保障獨立開展內審的客觀條件,提升內審人員主觀認同感,確保內部審計部門的獨立性。四是明晰監管內部職責分工,理順內審監管統籌規劃,由保監會及其派出機構對內審工作分級實施指導、檢查和評價。五是鼓勵集中化管理,解釋了集團化經營模式下內審工作的有關問題,並明確審計責任人設置情況,進一步規範集團化、集中化管理模式下的內審行為。

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