1月17日晚間,精鍛科技對外發佈2019年業績預告,公司預計2019年1月份至12月份實現歸屬於上市公司股東的凈利潤1.75億元至1.85億元,較上年同期下降28.48%~32.35%。
進入2019年,精鍛科技業績一直呈現下滑態勢,對此,精鍛科技表示,公司主營業務受中國汽車市場整體産銷下行的影響,合併報表營業收入比上年同期下降約3%,其中,國內市場産品銷售收入比上年同期下降約7%,出口市場産品銷售收入比上年同期增長約10%。精鍛科技還提到,2019年第四季度産品銷售收入環比上升約17%。
製造成本也是對業績影響的原因之一,公司分析稱,因産品銷售價格年降、原輔材料價格上漲、折舊費用增加、出口美國産品加徵關稅部分成本消化,以及子公司天津傳動進入試生産、寧波電控業績下滑等因素,造成製造成本佔營業收入比率同比有所上升,對年度業績産生一定影響。
在費用管控方面,研發費用佔營業收入的比率同比基本持平。銷售費用、財務費用佔營業收入的比率同比略有上升,管理費用佔營業收入的比率同比上升約1.7個百分點,主要原因是人員工資費用及折舊費用增加所致。
值得注意的是,子公司寧波電控因受主要客戶整車銷售下滑影響業績未達預期,商譽減值足額提取,對年度業績産生重要影響。此外,計入非經常性損益中的政府補助約1660萬元(稅後凈額),與上年同期下降約210萬元。
(責任編輯:趙金博)