財政部:2016年中央本級支出預算增長7%
- 發佈時間:2016-03-30 16:43:15 來源:新華網 責任編輯:羅伯特
2016年中央本級支出預算數27355億元,比2015年執行數增加1800.34億元,增長7%。如加上使用以前年度結轉資金659億元,預算數為28014億元。具體如下:
1.一般公共服務支出預算數為1201.38億元,比2015年執行數增加145.19億元,增長13.7%。主要是規範津貼補貼等支出增加。其中:
1)人大事務預算數為7.67億元,比2015年執行數增加0.22億元,增長3%。主要是基本建設支出(基本建設支出根據國家發展改革委投資計劃安排,下同)增加。
2)政協事務預算數為5.15億元,比2015年執行數增加0.36億元,增長7.5%。主要是政協專門會議等支出增加。
3)政府辦公廳(室)及相關機構事務預算數為31.05億元,比2015年執行數減少16.95億元,下降35.3%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。
4)發展與改革事務預算數為5.39億元,比2015年執行數減少0.48億元,下降8.2%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。
5)統計資訊事務預算數為38.92億元,比2015年執行數增加4.64億元,增長13.5%。主要是農業普查及大型調查等項目支出增加。
6)財政事務預算數為14.81億元,比2015年執行數增加1.57億元,增長11.9%。主要是國庫及政府採購管理等支出增加。
7)稅收事務預算數為538.22億元,比2015年執行數增加44.31億元,增長9%。主要是規範津貼補貼等支出增加。
8)審計事務預算數為12.71億元,比2015年執行數增加0.86億元,增長7.3%。主要是調資經費及審計項目實施經費等支出增加。
9)海關事務預算數為143.29億元,比2015年執行數減少3.38億元,下降2.3%。主要是2015年安排了部分一次性的監管設備及資訊化建設支出,2016年年初預算減少安排。
10)人力資源事務預算數為27.09億元,比2015年執行數增加3.49億元,增長14.8%。主要是博士後日常經費等支出增加。
11)商貿事務預算數為6.48億元,比2015年執行數增加0.2億元,增長3.2%。主要是電子商務發展及資訊化建設等支出增加。
12)智慧財産權事務預算數為48.72億元,比2015年執行數增加1.46億元,增長3.1%。主要是專利受理審批業務費等支出增加。
13)工商行政管理事務預算數為6.41億元,比2015年執行數增加0.66億元,增長11.5%。主要是商標註冊評審管理等支出增加。
14)品質技術監督與檢驗檢疫事務預算數為98.4億元,比2015年執行數減少5.66億元,下降5.4%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。
15)民族事務預算數為2.02億元,比2015年執行數增加0.2億元,增長11%。主要是第五屆全國少數民族文藝匯演等支出增加。
16)檔案事務預算數為2.84億元,比2015年執行數減少1.18億元,下降29.4%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。
17)群眾團體事務預算數為28.63億元,比2015年執行數減少2.26億元,下降7.3%。主要是大學生志願服務西部計劃經費由中央本級轉列對地方轉移支付支出。
2.外交支出預算數為519.71億元,比2015年執行數增加41.37億元,增長8.6%。其中:
1)外交管理事務預算數為8.07億元,比2015年執行數減少0.32億元,下降3.8%。主要是2015年安排了部分一次性的房屋改擴建工程支出,2016年年初預算不再安排。
2)駐外機構預算數為78.94億元,比2015年執行數增加4.64億元,增長6.2%。主要是駐外使領館維修改造支出以及人員經費等增加。
3)對外援助預算數為206.35億元,比2015年執行數增加12.48億元,增長6.4%。主要是部分對外援助支出增加。
4)國際組織預算數為193.07億元,比2015年執行數增加20.37億元,增長11.8%。主要是國際組織會費及繳納維和攤款等支出增加。
5)對外合作與交流預算數為24.54億元,比2015年執行數增加1.26億元,增長5.4%。主要是國家重大國際會議經費等支出增加。
3.國防支出預算數為9543.54億元,比2015年執行數增加675.04億元,增長7.6%。
4.公共安全支出預算數為1668.15億元,比2015年執行數增加83.99億元,增長5.3%。其中:
1)武裝警察預算數為1264.79億元,比2015年執行數增加98.95億元,增長8.5%。主要是部隊調整工資津貼標準相應增加支出。
2)公安預算數為180.8億元,比2015年執行數減少4.82億元,下降2.6%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。
3)檢察預算數為7.58億元,比2015年執行數增加1.93億元,增長34.2%。主要是基本建設支出增加。
4)法院預算數為7.67億元,比2015年執行數減少1億元,下降11.5%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。
5)司法預算數為2.65億元,比2015年執行數減少0.56億元,下降17.4%。主要是2015年安排了部分一次性的法律援助支出,2016年年初預算不再安排。
6)緝私警察預算數為19.9億元,比2015年執行數減少2.01億元,下降9.2%。主要是2015年安排了部分一次性的緝私業務技術用房改造及裝備建設等支出,2016年年初預算不再安排。
5.教育支出預算數為1408.72億元,比2015年執行數增加51.67億元,增長3.8%。其中:
1)教育管理事務預算數為1.85億元,比2015年執行數減少0.04億元,下降2.1%。2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。
2)普通教育預算數為1241.77億元,比2015年執行數增加26.43億元,增長2.2%。主要是中央高校建設世界一流大學/學科和特色發展引導專項等支出增加。
3)職業教育預算數為3.97億元,比2015年執行數減少0.56億元,下降12.4%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。
4)廣播電視教育預算數為1.05億元,比2015年執行數增加0.3億元,增長40%。主要是教育電視臺運作維護支出增加。
5)留學教育預算數為58.88億元,比2015年執行數增加11.62億元,增長24.6%。主要是出國留學資助及來華留學生教育等支出增加。
6)進修及培訓預算數為25.89億元,比2015年執行數增加0.91億元,增長3.6%。主要是基本建設支出增加。
7)其他教育支出預算數為75.31億元,比2015年執行數增加13.01億元,增長20.9%。主要是學生資助補助經費等支出增加。
6.科學技術支出預算數為2706.43億元,比2015年執行數增加225.05億元,增長9.1%。如加上使用以前年度結轉資金201億元,預算數為2907.43億元。其中:
1)科學技術管理事務預算數為8.26億元,比2015年執行數增加0.8億元,增長10.7%。主要是科技諮詢經費等支出增加。
2)基礎研究預算數為500.36億元,比2015年執行數減少0.17億元。主要是2015年安排了部分一次性的撫恤金等支出,2016年年初預算不再安排。
3)應用研究預算數為1425.9億元,比2015年執行數增加32.04億元,增長2.3%。主要是各類應用研究投入增加。
4)技術研究與開發預算數為55.79億元,比2015年執行數減少54.58億元,下降49.5%。主要是2015年執行中安排了部分一次性的産業技術研究與開發資金,2016年年初預算不再安排。
5)科技條件與服務預算數為58.64億元,比2015年執行數減少0.14億元,下降0.2%。主要是2015年執行中安排了部分一次性的修購支出,2016年年初預算不再安排。
6)社會科學預算數為45.19億元,比2015年執行數增加3.08億元,增長7.3%。主要是國家社科基金等支出增加。
7)科學技術普及預算數為21.86億元,比2015年執行數增加2.27億元,增長11.6%。主要是科學普及與學會建設等支出增加。
8)科技交流與合作預算數為21.81億元,比2015年執行數減少1.4億元,下降6%。主要是部分國際合作專項支出減少。
7.文化體育與傳媒支出預算數為258.6億元,比2015年執行數減少13.14億元,下降4.8%。其中:
1)文化預算數為49.8億元,比2015年執行數增加0.8億元,增長1.6%。主要是藝術表演團體支出增加。
2)文物預算數為16.3億元,比2015年執行數減少0.77億元,下降4.5%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。
3)體育預算數為21億元,比2015年執行數增加2.42億元,增長13%。主要是2016年新增裏約奧運會參賽經費及獎金支出。
4)新聞出版廣播影視預算數為140.7億元,比2015年執行數增加4.25億元,增長3.1%。主要是加強重點媒體國際傳播能力建設等支出增加。
5)其他文化體育與傳媒支出預算數為30.8億元,比2015年執行數減少19.84億元,下降39.2%。主要是2015年執行中安排了部分一次性注資,2016年年初預算不再安排。
8.社會保障和就業支出預算數為886.82億元,比2015年執行數增加164.72億元,增長22.8%。其中:
1)人力資源和社會保障管理事務預算數為4.77億元,比2015年執行數減少0.2億元,下降4%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。
2)民政管理事務預算數為6.86億元,比2015年執行數減少0.77億元,下降10.1%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。
3)財政對社會保險基金的補助預算數為129.38億元,比2015年執行數增加11.42億元,增長9.7%。主要是對新疆生産建設兵團的補助經費增加。
4)補充全國社會保障基金預算數為200億元,與上年執行數持平。
5)行政事業單位離退休預算數為432.58億元,比2015年執行數增加61.93億元,增長16.7%。主要是離退休人員規範津貼補貼等支出增加。
6)就業補助預算數為8.6億元,比2015年執行數增加2.7億元,增長45.8%。主要是對新疆生産建設兵團的就業補助經費增加。
7)撫恤預算數為0.39億元,比2015年執行數減少0.4億元,下降50.6%。主要是據實結算的優撫對象補助經費減少。
8)退役安置預算數為零,比2015年執行數減少0.02億元,下降100%。主要是退役安置補助資金2015年年初預算列對地方轉移支付,執行中部分資金轉列中央本級。
9)社會福利預算數為0.57億元,比2015年執行數增加0.04億元,增長7.5%。主要是基本建設支出增加。
10)殘疾人事業預算數為3.02億元,比2015年執行數減少0.28億元,下降8.5%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。
11)自然災害生活救助預算數為1.35億元,比2015年執行數減少2.34億元,下降63.4%。主要是2015年執行中安排了部分一次性救災支出,2016年年初預算不再安排。
12)紅十字事業預算數為0.48億元,與上年執行數持平。
13)最低生活保障預算數為3.29億元,比2015年執行數減少1.45億元,下降30.6%。主要是對新疆生産建設兵團的最低生活保障支出據實安排,支出減少。
14)臨時救助預算數為1.07億元,與上年執行數持平。
15)特困人員供養預算數為0.07億元,比2015年執行數增加0.07億元。主要是新增安排新疆生産建設兵團城市特困人員供養支出。
16)其他生活救助預算數為0.01億元,與上年執行數持平。
17)其他社會保障和就業支出預算數為94.38億元,比2015年執行數增加94.02億元。主要是中央機關事業單位養老保險制度改革有關支出增加。
9.醫療衛生與計劃生育支出預算數為124.29億元,比2015年執行數增加39.87億元,增長47.2%。其中:
1)醫療衛生與計劃生育管理事務預算數為5.28億元,比2015年執行數增加0.1億元,增長1.9%。主要是基本建設支出增加。
2)公立醫院預算數為34.32億元,比2015年執行數減少0.45億元,下降1.3%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。
3)基層醫療衛生機構預算數為0.73億元,比2015年執行數增加0.24億元,增長49%。主要是基本建設支出增加。
4)公共衛生預算數為12.26億元,比2015年執行數增加1.04億元,增長9.3%。主要是公共衛生服務補助資金等增加。
5)醫療保障預算數為50.51億元,比2015年執行數增加37.81億元,增長297.7%。主要是2015年中央本級安排的醫療保險改革支出執行轉机列對地方轉移支付支出,2016年年初預算仍列中央本級支出。
6)中醫藥預算數為0.77億元,比2015年執行數增加0.19億元,增長32.8%。主要是中醫藥國際合作專項經費增加。
7)計劃生育事務預算數為3.52億元,比2015年執行數增加0.05億元,增長1.4%。主要是計劃生育專項任務經費增加。
8)食品和藥品監督管理事務預算數為14.72億元,比2015年執行數增加0.36億元,增長2.5%。主要是藥品安全監管支出增加。
9)其他醫療衛生與計劃生育支出預算數為2.18億元,比2015年執行數增加0.53億元,增長32.1%。主要是專業技術資格考試等支出增加。
10.節能環保支出預算數為310.61億元,比2015年執行數減少90.98億元,下降22.7%。其中:
1)環境保護管理事務預算數為5.84億元,比2015年執行數增加1.33億元,增長29.5%。主要是國家環境規劃研究等支出增加。
2)環境監測與監察預算數為5.97億元,比2015年執行數減少0.55億元,下降8.4%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。
3)污染防治預算數為2.7億元,比2015年執行數減少2.74億元,下降50.4%。主要是環境監測能力建設等支出2015年年初預算列對地方轉移支付,執行中部分資金轉列中央本級。
4)自然生態保護預算數為2.55億元,比2015年執行數增加1.45億元,增長131.8%。主要是生態環境保護監管等支出增加。
5)天然林保護預算數為25.24億元,比2015年執行數增加1.36億元,增長5.7%。主要是天然林保護工程補助經費增加。
6)退耕還林預算數為2.21億元,比2015年執行數減少2億元,下降47.5%。主要是部分退耕還林政策到期,補助支出相應減少。
7)退牧還草預算數為零,比2015年執行數減少0.25億元,下降100%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。
8)能源節約利用預算數為36.26億元,比2015年執行數減少46.9億元,下降56.4%。2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。
9)污染減排預算數為10.13億元,比2015年執行數增加3.51億元,增長53%。主要是環境監測等支出增加。
10)可再生能源預算數為8.5億元,比2015年執行數增加6.39億元,增長302.8%。主要是可再生能源發展支出增加。
11)迴圈經濟預算數為0.03億元,比2015年執行數減少1.41億元,下降97.9%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。
12)能源管理事務預算數為104.09億元,比2015年執行數減少87.33億元,下降45.6%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。
13)其他節能環保支出預算數為107.09億元,比2015年執行數增加36.16億元,增長51%。主要是可再生能源電價附加收入增值稅返還支出增加。
11.城鄉社區支出預算數為6.48億元,比2015年執行數減少4.38億元,下降40.3%。其中:
1)城鄉社區管理事務預算數為3.34億元,比2015年執行數減少0.15億元,下降4.3%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。
2)城鄉社區規劃與管理預算數為0.45億元,與上年執行數持平。
3)城鄉社區公共設施預算數為2.69億元,比2015年執行數減少3.22億元,下降54.5%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。
4)其他城鄉社區支出預算數為零,比2015年執行數減少1.01億元,下降100%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。
12.農林水支出預算數為724.1億元,比2015年執行數增加2.21億元,增長0.3%。如加上使用以前年度結轉資金20億元,預算數為744.1億元。其中:
1)農業預算數為387.23億元,比2015年執行數增加32.42億元,增長9.1%。主要是農業支援保護補貼資金等增加。
2)林業預算數為32.36億元,比2015年執行數減少0.08億元,下降0.2%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。
3)水利預算數為136億元,比2015年執行數增加16.18億元,增長13.5%。主要是基本建設支出增加。
4)南水北調預算數為37.94億元,比2015年執行數增加6.21億元,增長19.6%。主要是重大水利工程建設基金增值稅返還支出增加。
5)扶貧預算數為6.53億元,比2015年執行數減少0.25億元,下降3.7%。主要是以工代賑配套資金減少。
6)農業綜合開發預算數為21.11億元,比2015年執行數減少1.66億元,下降7.3%。主要是産業化經營支出減少。
7)農村綜合改革預算數為7.8億元,與上年執行數持平。
8)普惠金融發展支出預算數為22.63億元,比2015年執行數減少0.12億元,下降0.5%。主要是2015年安排了部分一次性的擔保貸款貼息支出,2016年年初預算不再安排。
9)目標價格補貼預算數為70.72億元,比2015年執行數減少49.99億元,下降41.4%。主要是目標價格補貼2015年年初預算大部分列對地方轉移支付,執行中部分資金轉列中央本級。
10)其他農林水支出預算數為1.78億元,比2015年執行數減少0.5億元,下降21.9%。主要是2015年安排了部分一次性的培訓補助等支出,2016年年初預算不再安排。
13.交通運輸支出預算數為663.44億元,比2015年執行數減少38.44億元,下降5.5%。其中:
1)公路水路運輸預算數為158.89億元,比2015年執行數減少28.18億元,下降15.1%。主要是據實結算的政策性補貼支出減少。
2)鐵路運輸預算數為340.12億元,比2015年執行數減少1.95億元,下降0.6%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。
3)民用航空運輸預算數為33.08億元,比2015年執行數減少5.28億元,下降13.8%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。
4)郵政業支出預算數為71.3億元,比2015年執行數減少6.68億元,下降8.6%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。
5)車輛購置稅支出預算數為59.85億元,比2015年執行數增加3.48億元,增長6.2%。主要是根據車輛購置稅收入預計情況以及有關支出需求,車輛購置稅安排的中央本級支出相應增加。
6)其他交通運輸支出預算數為0.2億元,比2015年執行數增加0.17億元。主要是部分據實結算支出增加。
14.資源勘探資訊等支出預算數為255.2億元,比2015年執行數減少85.58億元,下降25.1%。如加上使用以前年度結轉資金25億元,預算數為280.2億元。其中:
1)資源勘探開發預算數為14.78億元,比2015年執行數減少1.08億元,下降6.8%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。
2)製造業預算數為157.84億元,比2015年執行數減少52.43億元,下降24.9%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。
3)建築業預算數為0.04億元,與上年執行數持平。
4)工業和資訊産業監管預算數為50.59億元,比2015年執行數減少13.66億元,下降21.3%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。
5)安全生産監管預算數為15.85億元,比2015年執行數減少5.08億元,下降24.3%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。
6)國有資産監管預算數為8.5億元,比2015年執行數減少0.55億元,下降6.1%。主要是一次性項目支出減少。
7)支援中小企業發展和管理支出預算數為1.58億元,比2015年執行數減少13.64億元,下降89.6%。主要是年初安排中央本級的中小企業發展專項資金減少。
8)其他資源勘探資訊等支出預算數為6.02億元,比2015年執行數增加0.86億元,增長16.7%。主要是基本建設貸款貼息支出增加。
15.商業服務業等支出預算數為27.03億元,比2015年執行數增加4.47億元,增長19.8%。其中:
1)商業流通事務預算數為7.29億元,比2015年執行數減少2.83億元,下降28%。主要是2015年安排了部分一次性的民貿民品貸款貼息支出,2016年年初預算不再安排。
2)旅遊業管理與服務支出預算數為2.4億元,比2015年執行數減少0.06億元,下降2.4%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。
3)涉外發展服務支出預算數為17.34億元,比2015年執行數增加7.5億元,增長76.2%。主要是外經貿發展專項資金增加。
4)其他商業服務業等支出預算數為零,比2015年執行數減少0.14億元,下降100%。主要是國家服務業發展引導資金2015年年初預算列對地方轉移支付,執行中部分資金轉列中央本級。
16.金融支出預算數為781.56億元,比2015年執行數增加378.1億元,增長93.7%。其中:
1)金融部門行政支出預算數為58.13億元,比2015年執行數增加2.89億元,增長5.2%。主要是“三會”基本支出等增加。
2)金融部門監管支出預算數為13.55億元,比2015年執行數增加0.84億元,增長6.6%。主要是市場培養及建設等支出增加。
3)金融發展支出預算數為10.37億元,比2015年執行數減少89.63億元,下降89.6%。主要是2015年執行中安排了部分一次性注資,2016年年初預算不再安排。
4)其他金融支出預算數為699.51億元,比2015年執行數增加464億元,增長197%。主要是據實結算支出增加。
17.國土海洋氣象等支出預算數為293.08億元,比2015年執行數減少57.49億元,下降16.4%。其中:
1)國土資源事務預算數為104.41億元,比2015年執行數減少10.55億元,下降9.2%。主要是2015年安排了部分一次性的地質保障工程配套裝備項目等支出,2016年年初預算不再安排。
2)海洋管理事務預算數為47.73億元,比2015年執行數減少43.99億元,下降48%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。
3)測繪事務預算數為10.21億元,比2015年執行數減少5.9億元,下降36.6%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。
4)地震事務預算數為20.57億元,比2015年執行數減少0.55億元,下降2.6%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。
5)氣象事務預算數為106.16億元,比2015年執行數減少0.5億元,下降0.5%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。
6)其他國土海洋氣象等支出預算數為4億元,比2015年執行數增加4億元。主要是部分補貼支出年初暫列此科目,執行中將根據政策規定和實際用途列入相應科目。
18.住房保障支出預算數為431.97億元,比2015年執行數增加30.75億元,增長7.7%。其中:
1)保障性安居工程支出預算數為43.55億元,比2015年執行數減少27.51億元,下降38.7%。主要是城鎮保障性安居工程專項資金2015年年初預算列對地方轉移支付,執行中部分資金轉列中央本級。
2)住房改革支出預算數為388.42億元,比2015年執行數增加58.31億元,增長17.7%。主要是住房公積金計提基數提高相應增加支出,以及增加部分一次性購房補貼支出。
3)城鄉社區住宅預算數為零,比2015年執行數減少0.05億元,下降100%。主要是2016年政府住房基金轉列一般公共預算支出後,支出已分別在相關科目中安排。
19.糧油物資儲備支出預算數為1363.04億元,比2015年執行數減少473.73億元,下降25.8%。其中:
1)糧油事務預算數為85.49億元,比2015年執行數減少7.98億元,下降8.5%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。
2)物資事務預算數為14.98億元,比2015年執行數減少12.16億元,下降44.8%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。
3)糧油儲備預算數為779.57億元,比2015年執行數減少454.03億元,下降36.8%。主要是2015年提前預撥部分國家政策性糧油補貼支出,2016年支出相應減少。
20.其他支出預算數為846.21億元,比2015年執行數增加282.54億元,增長50.1%。主要是國家發展改革委安排的部分基本建設支出等年初暫列此科目,執行中將根據政策規定和實際用途列入相應科目。
21.債務付息支出預算數為3299.29億元,比2015年執行數增加432.39億元,增長15.1%。主要是根據2016年內外債付息計劃,相應增加付息支出。
22.債務發行費用支出預算數為35.35億元,比2015年執行數增加6.72億元,增長23.5%。主要是根據2016年內外債發行計劃,相應增加發行費用支出。