2014年中央本級支出決算數為22570.07億
- 發佈時間:2015-07-10 11:23:00 來源:中國新聞網 責任編輯:羅伯特
中新網7月10日電 據財政部網站消息,財政部發佈了2014年中央本級支出決算。數據顯示,2014年中央本級支出預算數為22506億元,決算數為22570.07億元,完成預算的100.3%。其中,2014年教育支出預算數為1195億元,決算數為1253.62億元,完成預算的104.9%。
中央本級支出決算情況具體如下:
2014年中央本級支出預算數為22506億元,決算數為22570.07億元,完成預算的100.3%。具體情況如下:
1.2014年一般公共服務支出預算數為1003.4億元,決算數為1050.43億元,完成預算的104.7%。其中:
(1)人大事務預算數為7.06億元,決算數為7.55億元,完成預算的106.9%。主要是基本建設支出增加。
(2)政協事務預算數為4.65億元,決算數為4.82億元,完成預算的103.7%。主要是規範津貼補貼支出增加。
(3)政府辦公廳(室)及相關機構事務預算數為24.16億元,決算數為43.52億元,完成預算的180.1%。主要是基本建設支出增加。
(4)發展與改革事務預算數為4.58億元,決算數為6.71億元,完成預算的146.5%。主要是基本建設支出增加。
(5)統計資訊事務預算數為34.08億元,決算數為36.45億元,完成預算的107%。主要是基本建設支出和規範津貼補貼支出增加。
(6)財政事務預算數為12.97億元,決算數為12.69億元,完成預算的97.8%。主要是為貫徹落實國務院關於盤活存量資金的要求,按照總預算會計制度規定,2014年執行中收回部分以前年度結轉結余資金,抵減當年支出。
(7)稅收事務預算數為483.85億元,決算數為504.47億元,完成預算的104.3%。主要是規範津貼補貼支出增加。
(8)審計事務預算數為10.34億元,決算數為11.37億元,完成預算的110%。主要是基本建設支出增加。
(9)海關事務預算數為116.77億元,決算數為121.48億元,完成預算的104%。主要是規範津貼補貼支出增加。
(10)人力資源事務預算數為21.01億元,決算數為21.62億元,完成預算的102.9%。主要是各項考試項目支出增加。
(11)商貿事務預算數為6.17億元,決算數為6.49億元,完成預算的105.2%。主要是規範津貼補貼支出增加。
(12)智慧財産權事務預算數為43.34億元,決算數為43.87億元,完成預算的101.2%。主要是規範津貼補貼支出增加。
(13)工商行政管理事務預算數為4.96億元,決算數為6.05億元,完成預算的122%。主要是基本建設支出增加。
(14)品質技術監督與檢驗檢疫事務預算數為92.13億元,決算數為103.14億元,完成預算的112%。主要是基本建設支出增加。
(15)民族事務預算數為1.55億元,決算數為1.75億元,完成預算的112.9%。主要是第六次全國民族團結進步表彰大會相關支出增加。
(16)檔案事務預算數為2.96億元,決算數為3.03億元,完成預算的102.4%。主要是規範津貼補貼支出增加。
(17)群眾團體事務預算數為28.81億元,決算數為31.07億元,完成預算的107.8%。主要是大學生志願服務西部計劃支出增加。
2.2014年外交支出預算數為376.81億元,決算數為360.09億元,完成預算的95.6%。其中:
(1)外交管理事務預算數為6.27億元,決算數為7.02億元,完成預算的112%。主要是規範津貼補貼支出增加。
(2)駐外機構預算數為67.37億元,決算數為64.82億元,完成預算的96.2%。主要是駐外機構館舍改造支出減少。
(3)對外援助預算數為197.76億元,決算數為184.57億元,完成預算的93.3%。主要是部分對外援助項目支出減少。
(4)國際組織預算數為70.29億元,決算數為73.72億元,完成預算的104.9%。主要是維和攤款支出增加。
(5)對外合作與交流預算數為22.33億元,決算數為24.27億元,完成預算的108.7%。主要是維和行動支出增加。
3.2014年國防支出預算數為8054.49億元,決算數為8055.14億元,完成預算的100%。
4.2014年公共安全支出預算數為1389.15億元,決算數為1477.76億元,完成預算的106.4%。其中:
(1)武裝警察預算數為1074.17億元,決算數為1161.16億元,完成預算的108.1%。主要是部隊調整工資津貼標準支出增加。
(2)公安預算數為164.88億元,決算數為166.24億元,完成預算的100.8%。主要是基本建設支出增加。
(3)檢察預算數為3.73億元,決算數為6.75億元,完成預算的181.%。主要是基本建設支出增加。
(4)法院預算數為5.28億元,決算數為5.53億元,完成預算的104.7%。主要是規範津貼補貼支出增加。
(5)司法預算數為1.94億元,決算數為2.37億元,完成預算的122.2%。主要是基本建設支出增加。
(6)緝私警察預算數為18.23億元,決算數為18.85億元,完成預算的103.4%。主要是規範津貼補貼支出增加。
5.2014年教育支出預算數為1195億元,決算數為1253.62億元,完成預算的104.9%。其中:
(1)教育管理事務預算數為1.68億元,決算數為1.78億元,完成預算的106%。主要是規範津貼補貼支出增加。
(2)普通教育預算數為1067.22億元,決算數為1119.98億元,完成預算的104.9%。主要是國家助學貸款貼息和風險補償金、規範津貼補貼等支出增加。
(3)職業教育預算數為3.7億元,決算數為5.92億元,完成預算的160%。主要是中等職業教育免學費補助資金、現代職業教育品質提升計劃等支出增加。
(4)廣播電視教育預算數為1.85億元,決算數為1.85億元,完成預算的100%。
(5)留學教育預算數為52.5億元,決算數為52.5億元,完成預算的100%。
(6)進修及培訓預算數為24.55億元,決算數為25.59億元,完成預算的104.2%。主要是校園綜合維修改造支出增加。
(7)其他教育支出預算數為43.5億元,決算數為46億元,完成預算的105.7%。主要是向西部地區農村義務教育階段學校配送電腦等支出增加。
6.2014年科學技術支出預算數為2580.41億元,決算數為2436.66億元,完成預算的94.4%。其中:
(1)科學技術管理事務預算數為6.9億元,決算數為7.06億元,完成預算的102.3%。主要是規範津貼補貼支出增加。
(2)基礎研究預算數為405.18億元,決算數為428.84億元,完成預算的105.8%。主要是基本建設支出增加。
(3)應用研究預算數為1343.23億元,決算數為1344.97億元,完成預算的100.1%。
(4)技術研究與開發預算數為101.25億元,決算數為109.57億元,完成預算的108.2%。主要是基本建設支出增加。
(5)科技條件與服務預算數為49.49億元,決算數為50.2億元,完成預算的101.4%。主要是電力增容項目支出增加。
(6)社會科學預算數為36.61億元,決算數為37.33億元,完成預算的102%。主要是規範津貼補貼支出增加。
(7)科學技術普及預算數為12.23億元,決算數為12.33億元,完成預算的100.8%。主要是規範津貼補貼支出增加。
(8)科技交流與合作預算數為24.02億元,決算數為24.06億元,完成預算的100.2%。1
7.2014年文化體育與傳媒支出預算數為227.68億元,決算數為223億元,完成預算的97.9%。其中:
(1)文化預算數為30.41億元,決算數為36.81億元,完成預算的121%。主要是基本建設、國家圖書館重新開館籌備經費等支出增加。
(2)文物預算數為14.42億元,決算數為18.13億元,完成預算的125.7%。主要是國家重點文物保護專項補助支出增加。
(3)體育預算數為16.96億元,決算數為17.49億元,完成預算的103.1%。主要是規範津貼補貼等支出增加。
(4)廣播影視預算數為49.42億元,決算數為69.05億元,完成預算的139.7%。主要是加強重點媒體國際傳播能力建設支出增加。
(5)新聞出版預算數為40.43億元,決算數為56.72億元,完成預算的140.3%。主要是加強重點媒體國際傳播能力建設支出增加。
(6)其他文化體育與傳媒支出預算數為76.04億元,決算數為24.8億元,完成預算的32.6%。主要是年初預算列本科目的加強重點媒體國際傳播能力建設等支出執行轉机列其他科目,本科目支出相應減少。
8.2014年社會保障和就業支出預算數為714.93億元,決算數為699.91億元,完成預算的97.9%。其中:
(1)人力資源和社會保障管理事務預算數為4.19億元,決算數為4.44億元,完成預算的106%。主要是規範津貼補貼支出增加。
(2)民政管理事務預算數為4.97億元,決算數為6.01億元,完成預算的120.9%。主要是基本建設支出增加。
(3)財政對社會保險基金的補助預算數為102.77億元,決算數為102.77億元,完成預算的100%。
(4)補充全國社會保障基金預算數為200億元,決算數為200億元,完成預算的100%。
(5)行政事業單位離退休預算數為352.23億元,決算數為328.79億元,完成預算的93.3%。主要是年初預算列本科目的規範津貼補貼支出執行轉机列其他科目,本科目支出相應減少。
(6)企業改革補助預算數為零,決算數為2.11億元。主要是廠辦大集體改革補助支出增加。
(7)就業補助預算數為8.25億元,決算數為8.27億元,完成預算的100%。
(8)撫恤預算數為1.95億元,決算數為1.39億元,完成預算的71.3%。主要是部分據實結算項目支出減少。
(9)退役安置預算數為零,決算數為0.01億元。主要是退役士兵職業教育和技能培訓支出增加。
(10)社會福利預算數為0.53億元,決算數為0.53億元,完成預算的100%。
(11)殘疾人事業預算數為4.68億元,決算數為4.78億元,完成預算的102.1%。主要是殘疾人狀況專項調查支出增加。
(12)城市居民最低生活保障預算數為4.94億元,決算數為5.26億元,完成預算的106.5%。主要是城鄉居民最低生活保障補助支出增加。
(13)其他城市生活救助預算數為0.02億元,決算數為0.5億元,完成預算的2500%。主要是城鄉居民最低生活保障補助支出增加。
(14)自然災害生活救助預算數為1.35億元,決算數為4.26億元,完成預算的315.6%。主要是中央級救災儲備物資採購和受災群眾生活困難救助支出增加。
(15)紅十字事業預算數為0.4億元,決算數為0.43億元,完成預算的105%。主要是規範津貼補貼支出增加。
(16)其他農村生活救助預算數為0.01億元,決算數為0.01億元,完成預算的100%。
(17)其他社會保障和就業支出預算數為28.64億元,決算數為30.35億元,完成預算的106%。主要是基本建設支出增加。
9.2014年醫療衛生與計劃生育支出預算數為140.74億元,決算數為90.25億元,完成預算的64.1%。其中:
(1)醫療衛生管理事務預算數為3.84億元,決算數為4.01億元,完成預算的104.4%。主要是規範津貼補貼支出增加。
(2)公立醫院預算數為34.95億元,決算數為47.15億元,完成預算的134.9%。主要是基本建設、設備購置等支出增加。
(3)基層醫療衛生機構預算數為0.57億元,決算數為0.57億元,完成預算的100%。
(4)公共衛生預算數為7.89億元,決算數為8.22億元,完成預算的104.2%。主要是基本公共衛生服務補助支出增加。
(5)醫療保障預算數為11.66億元,決算數為12.76億元,完成預算的109.4%。主要是優撫對象醫療補助等支出增加。
(6)中醫藥預算數為0.39億元,決算數為0.39億元,完成預算的100%。
(7)人口與計劃生育事務預算數為4.03億元,決算數為4.15億元,完成預算的103%。主要是基本建設支出增加。
(8)食品和藥品監督管理事務預算數為10.71億元,決算數為11.12億元,完成預算的103.8%。主要是基本建設支出增加。
(9)其他醫療衛生支出預算數為66.7億元,決算數為1.88億元,完成預算的2.8%。主要是年初預算列入本科目的部分醫療補助經費等支出執行轉机列其他科目或對地方轉移支付,本科目支出相應減少。
10.2014年節能環保支出預算數為290.67億元,決算數為344.74億元,完成預算的118.6%。其中:
(1)環境保護管理事務預算數為4.16億元,決算數為4.4億元,完成預算的105.8%。主要是規範津貼補貼等支出增加。
(2)環境監測與監察預算數為4.24億元,決算數為5.17億元,完成預算的121.9%。主要是基本建設支出增加。
(3)污染防治預算數為1.1億元,決算數為4.14億元,完成預算的376.4%。主要是基本建設支出增加。
(4)自然生態保護預算數為1.12億元,決算數為1.12億元,完成預算的100%。
(5)天然林保護預算數為14.19億元,決算數為19.44億元,完成預算的137%。主要是重點國有林區停止天然林商業性採伐補助支出增加。
(6)退耕還林預算數為3.41億元,決算數為3.81億元,完成預算的111.7%。主要是退耕還林現金補助支出增加。
(7)風沙荒漠治理預算數為零,決算數為0.5億元。主要是基本建設支出增加。
(8)退牧還草預算數為零,決算數為0.28億元。主要是基本建設支出增加。
(9)能源節約利用預算數為77.98億元,決算數為79.48億元,完成預算的101.9%。主要是節能專項資金和基本建設支出增加。
(10)污染減排預算數為4.38億元,決算數為7.5億元,完成預算的171.2%。主要是環境監管能力建設及運作支出增加。
(11)可再生能源預算數為4.08億元,決算數為5.69億元,完成預算的139.5%。主要是煤層氣(瓦斯)抽採利用補貼支出增加。
(12)資源綜合利用預算數為0.04億元,決算數為1.49億元,完成預算的3725%。主要是基本建設支出增加。
(13)能源管理事務預算數為129.97億元,決算數為166.72億元,完成預算的128.3%。主要是基本建設支出增加。
(14)其他節能環保支出預算數為46億元,決算數為45億元,完成預算的97.8%。主要是年初預算列入本科目的部分支出執行轉机列其他科目,本科目支出相應減少。
11.2014年城鄉社區支出預算數為6.21億元,決算數為17.18億元,完成預算的276.7%。其中:
(1)城鄉社區管理事務預算數為2.94億元,決算數為3.26億元,完成預算的110.9%。主要是基本建設支出增加。
(2)城鄉社區規劃與管理預算數為0.26億元,決算數為0.26億元,完成預算的100%。
(3)城鄉社區公共設施預算數為3.01億元,決算數為13.07億元,完成預算的434.2%。主要是基本建設支出增加。
(4)其他城鄉社區支出預算數為零,決算數為0.59億元。主要是基本建設支出增加。
12.2014年農林水支出預算數為493.47億元,決算數為539.67億元,完成預算的109.4%。其中:
(1)農業預算數為303.61億元,決算數為345.34億元,完成預算的113.7%。主要是棉花目標價格補貼支出增加。
(2)林業預算數為36.19億元,決算數為38.98億元,完成預算的107.7%。主要是基本建設支出增加。
(3)水利預算數為73.76億元,決算數為83.43億元,完成預算的113.1%。主要是基本建設支出增加。
(4)南水北調預算數為35.77億元,決算數為31.98億元,完成預算的89.4%。主要是國家重大水利工程建設基金增值稅返還資金減少。
(5)扶貧預算數為6.42億元,決算數為8.43億元,完成預算的131.3%。主要是小額信貸扶貧試點項目支出增加。
(6)農業綜合開發預算數為19.82億元,決算數為19.85億元,完成預算的100.2%。主要是農業綜合開發項目審核檢查專項經費支出增加。
(7)農村綜合改革預算數為7.8億元,決算數為7.8億元,完成預算的100%。
(8)其他農林水支出預算數為10.1億元,決算數為3.86億元,完成預算的38.2%。主要是部門業務費支出減少。
13.2014年交通運輸支出預算數為630.17億元,決算數為731.16億元,完成預算的116%。其中:
(1)公路水路運輸預算數為92.77億元,決算數為102.65億元,完成預算的110.6%。主要是中央航運企業老舊運輸船舶報廢更新補助支出增加。
(2)鐵路運輸預算數為231.01億元,決算數為317.73億元,完成預算的137.5%。主要是鐵路建設基金增值稅返還和基本建設支出增加。
(3)民用航空運輸預算數為15.36億元,決算數為21.95億元,完成預算的142.9%。主要是基本建設支出增加。
(4)石油價格改革對交通運輸的補貼預算數為0.93億元,決算數為1.4億元,完成預算的150.5%。主要是對農村道路客運等方面的成品油補貼支出增加。
(5)郵政業支出預算數為75.65億元,決算數為76.26億元,完成預算的100.8%。主要是郵政業監督管理資訊系統工程支出增加。
(6)車輛購置稅支出預算數為207.47億元,決算數為211.17億元,完成預算的101.8%。主要是車購稅收入增加,相應增加支出。
(7)其他交通運輸支出預算數為6.98億元,決算數為零。主要是年初預算列本科目的部分支出執行轉机列其他相關科目,本科目支出相應減少。
14.2014年資源勘探資訊等支出預算數為313.17億元,決算數為362.31億元,完成預算的115.7%。其中:
(1)資源勘探開發預算數為21.45億元,決算數為22.71億元,完成預算的105.9%。主要是基本建設支出增加。
(2)製造業預算數為138.85億元,決算數為177.52億元,完成預算的127.9%。主要是新興産業創投計劃參股創業投資基金和基本建設支出增加。
(3)建築業預算數為0.04億元,決算數為0.04億元,完成預算的100%。
(4)工業和資訊産業監管預算數為50.38億元,決算數為65.01億元,完成預算的129%。主要是基本建設支出增加。
(5)安全生産監管預算數為11.49億元,決算數為15.98億元,完成預算的139.1%。主要是基本建設支出增加。
(6)國有資産監管預算數為8.13億元,決算數為7.83億元,完成預算的96.3%。主要是按照總預算會計制度規定,2014年執行中收回部分項目結余資金,抵減當年支出。
(7)支援中小企業發展和管理支出預算數為45.7億元,決算數為45.72億元,完成預算的100%。
(8)其他資源勘探電力資訊等支出預算數為37.13億元,決算數為27.5億元,完成預算的74.1%。主要是年初預算列本科目的部分基本建設項目貸款貼息執行轉机列對地方轉移支付,本科目支出相應減少。
15.2014年商業服務業等支出預算數為25.23億元,決算數為24.2億元,完成預算的95.9%。其中:
(1)商業流通事務預算數為6.55億元,決算數為8.37億元,完成預算的127.8%。主要是基本建設支出增加。
(2)旅遊業管理與服務支出預算數為2.07億元,決算數為2.1億元,完成預算的101.4%。主要是規範津貼補貼支出增加。
(3)涉外發展服務支出預算數為14.6億元,決算數為13.63億元,完成預算的93.4%。主要是年初預算列本科目的部分外經貿發展專項資金執行轉机列對地方轉移支付,本科目支出相應減少。
(4)其他商業服務業等支出預算數為2.01億元,決算數為0.1億元,完成預算的5%。主要是因相關政策未明確,中央企業政策性虧損補貼等未支出。
16.2014年金融支出預算數為205.71億元,決算數為243.54億元,完成預算的118.4%。
(1)金融部門行政支出預算數為55.75億元,決算數為51.84億元,完成預算的93%。主要是年初預算列本科目的部分支出執行轉机列其他科目,本科目支出相應減少。
(2)金融部門監管支出預算數為11.35億元,決算數為12.13億元,完成預算的106.9%。主要是金融監管稽查辦案費、考試費支出增加。
(3)金融發展支出預算數為10億元,決算數為14.41億元,完成預算的144.1%。主要是據實結算支出增加。
(4)其他金融支出預算數為128.61億元,決算數為165.16億元,完成預算的128.4%。主要是農行委託資産處置手續費和超收獎勵支出增加。
17.2014年國土海洋氣象等支出預算數為305.21億元,決算數為360.47億元,完成預算的118.1%。其中:
(1)國土資源事務預算數為112.87億元,決算數為105.65億元,完成預算的93.6%。主要是礦産資源專項收入安排的支出減少。
(2)海洋管理事務預算數為60.31億元,決算數為105.87億元,完成預算的175.5%。主要是基本建設支出增加。
(3)測繪事務預算數為12.63億元,決算數為12.8億元,完成預算的101.3%。主要是基本建設支出增加。
(4)地震事務預算數為18.95億元,決算數為19.29億元,完成預算的101.8%。主要是規範津貼補貼支出增加。
(5)氣象事務預算數為84.04億元,決算數為104.86億元,完成預算的124.8%。主要是氣象衛星工程經費和基本建設支出增加。
(6)其他國土海洋氣象等支出預算數為16.41億元,決算數為12億元,完成預算的73.1%。主要是部門業務費支出減少。
18.2014年住房保障支出預算數為378.85億元,決算數為405.41億元,完成預算的107%。其中:
(1)保障性安居工程支出預算數為68.16億元,決算數為97.84億元,完成預算的143.5%。主要是城市棚戶區改造、公共租賃住房、城鎮低收入住房保障家庭租賃補貼、保障性安居工程配套基礎設施建設等支出增加。
(2)住房改革支出預算數為310.69億元,決算數為307.57億元,完成預算的99%。主要是稅務、海關等中央垂直管理部門住房改革支出減少。
19.2014年糧油物資儲備支出預算數為979.04億元,決算數為1160.94元,完成預算的118.6%。其中:
(1)糧油事務預算數為83.41億元,決算數為88.99億元,完成預算的106.7%。主要是採購東北地區粳稻和玉米費用補貼支出增加。
(2)物資事務預算數為14.58億元,決算數為19.63億元,完成預算的134.6%。主要是基本建設支出增加。
(3)糧油儲備預算數為538.3億元,決算數為671.16億元,完成預算的124.7%。主要是中央儲備糧油利息費用補貼支出增加。
20.2014年國債還本付息支出預算數為2693.6億元,決算數為2603.6億元,完成預算的96.7%。其中:
(1)國內債務付息預算數為2636億元,決算數為2551.47億元,完成預算的96.8%。主要是內債付息支出減少。
(2)國外債務付息預算數為27.23億元,決算數為23.21億元,完成預算的85.2%。主要是外債付息支出減少。
(3)國內外債務發行預算數為30.37億元,決算數為28.92億元,完成預算的95.2%。主要是國債發行兌付費用和外債發行費減少。
21.2014年其他支出預算數為502.06億元,決算數為129.99億元,完成預算的25.9%。主要是年初預算列本科目的基本建設支出等執行轉机列其他相關科目,本科目支出相應減少。
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