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報告稱,去年九成上市公司披露內控報告 部分流於形式

  • 發佈時間:2014-10-10 20:44:23  來源:新華網  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  新華網北京10月10日電 財政部會計司10日對外公佈了我國上市公司去年實施企業內部控制規範體系情況,報告顯示儘管已有超過九成上市公司披露了內部控制評價報告,但部分企業存在披露水準較低、流於形式等問題,報告品質有待提升。

  這份由財政部會計司、證監會會計部、證監會上市部和山東財經大學共同完成的報告全面反映了目前我國上市公司實施企業內部控制規範體系情況。

  我國企業內部控制規範體系自2011年1月1日起首先在境內外同時上市的公司施行,2012年實施範圍擴大到國有控股主機板上市公司,2013年進一步擴大到一定規模以上非國有控股主機板上市公司。

  報告顯示,截至2013年12月31日,滬、深交易所共有上市公司2489家,其中,滬市上市公司953家,深市上市公司1536家。

  根據報告,2013年,共有2312家上市公司披露了內部控制評價報告,佔上市公司總數的92.89%,數量及比例均比2012年有所提高。其中滬市781家,佔滬市上市公司的81.95%,深市1531家,佔深市上市公司的99.67%;主機板上市公司1256家,中小板上市公司701家,創業板上市公司355家。

  在2312家披露內部控制評價報告的上市公司中,428家披露了內部控制缺陷,佔比18.51%,其中31家披露了內部控制重大缺陷,37家披露了內部控制重要缺陷,377家披露了內部控制一般缺陷;1884家未披露內部控制缺陷,佔比81.49%。

  報告顯示,近年來,內部控制評價資訊披露的內容更加全面、準確,規範性不斷提高。但也有部分上市公司存在內部控制披露水準較低、流於形式等問題。

  報告指出,部分實施企業開展內控體系建設的內生動力缺失,存在內部控制被人為逾越的現象,少數企業評價內部控制有效性有失客觀和公允。建議進一步嚴格規範上市公司內控評價報告和審計報告的內容與格式,提高上市公司內控資訊披露品質,以更好提升我國企業內部控制水準和風險防範能力。

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