祥符區袁坊鄉財政所多措並舉嚴格落實單位內控制度

發佈時間:2024-05-17 13:30:37 | 來源:中國網 | 作者:辛文 | 責任編輯:趙茜

單位內部控制制度一直是工作監管的核心,只有把內控制度落到實處,才能從根本上解決資金監管存在的風險點。為做到防微杜漸,消除財政所資金監管工作中存在的風險點,袁坊鄉財政所多措並舉狠抓落實單位內部控制制度。

一是建立健全內部控制制度。祥符區袁坊鄉財政所組織全所人員多次召開內控制度工作會,在原有內控制度的基礎上進行補充和完善,對資金監管存在的風險點,制定相應的監管措施,從源頭上堵住風險漏洞。

二是抓實內部控制制度執行。為把內控制度具體落到實處,消除資金監管的風險點,袁坊鄉財政所進一步明確工作分工,細化內部工作流程,梳理分析風險隱患,制定風險應對策略,完善風險評估機制,設立不相容崗位警示提醒,把內部授權、資金收支、檔案賬務管理等流程式控制制到位。切實強化各個層面、各個崗位的內部控制,實現內部控制體系全面、有效實施。

三是加強監督績效考核力度。面對資金監管問題,只有過硬的工作作風及日常監管常態化才能消除資金監管工作中的風險點。為此袁坊鄉財政所強化工作作風建設,建立健全內部管理的日常考核監督檢查制度。開展會計資訊品質檢查,章印、票據管理檢查等日常監督和專項監督相結合的形式,搜尋內部控制管理中可能存在的突出問題、管理漏洞和薄弱環節,切實強化自我監督、自我約束的主動性和自覺性,不斷優化內控機制。